來源:昭通新聞網(wǎng)
2020-09-24 19:56監(jiān)督索引號(hào)53060000635801000
昭通日?qǐng)?bào)社部門2019年度部門決算
目錄
第一部分 昭通日?qǐng)?bào)社概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 昭通日?qǐng)?bào)社概況
一、主要職能
(一)主要職能
(一)貫徹執(zhí)行黨的新聞?shì)浾摴ぷ鞣结槪浞掷脠?bào)紙、新聞網(wǎng)及新媒體,發(fā)揮黨媒的功能和作用,準(zhǔn)確宣傳黨的理論和路線方針政策。
(二)緊緊圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞采訪和宣傳報(bào)道,為全市改革發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。
(三)組織新聞產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn),樹立精品意識(shí),提高新聞產(chǎn)品質(zhì)量和辦報(bào)辦網(wǎng)辦新媒體的水平。
(四)加強(qiáng)組織策劃,全方位、多角度、多形式做好全市重大活動(dòng)、重要工作、重點(diǎn)工程建設(shè)的宣傳報(bào)道。
(五)堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向,切實(shí)發(fā)揮好新聞媒體監(jiān)督、引導(dǎo)作用。
(六)講好昭通故事,抓好對(duì)外宣傳,積極開展對(duì)外交流與合作。
(七)堅(jiān)持以服務(wù)群眾為根本宗旨,廣泛傳播科學(xué)文化知識(shí),為廣大人民群眾準(zhǔn)確提供新聞信息化服務(wù)。
(八)提供登報(bào)、聲明、公告等服務(wù),發(fā)展報(bào)紙和新媒體廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)。
(九)充分利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)傳播技術(shù),提高傳統(tǒng)媒體的科技含量,加快推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。
(十)指導(dǎo)縣級(jí)融媒體中心新聞宣傳業(yè)務(wù)。
(十一)完成市委交辦的其他任務(wù)。
主要任務(wù)是在市委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市委宣傳部的直接管理下,按照黨管媒體、政治家辦報(bào)的方針,圍繞中心,服務(wù)大局,堅(jiān)持媒體融合發(fā)展方向,權(quán)威傳播公信新聞,深情反映大眾心聲,宣傳黨和國家的路線、方針、政策,辦好《昭通日?qǐng)?bào)》、昭通新聞網(wǎng)以及昭通微信公眾號(hào)、北緯29度APP、昭通日?qǐng)?bào)抖音等新媒體,講好昭通故事,為昭通脫貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展服務(wù)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年,昭通日?qǐng)?bào)社將以黨的習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話特別是考察云南重要講話精神,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持政治家辦報(bào)的宗旨,按照習(xí)近平總書記48字新聞方針以及舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的要求,在圍繞中心、服務(wù)大局中找準(zhǔn)坐標(biāo),守好陣地,深耕主業(yè)。繼續(xù)以以正報(bào)為龍頭,以新聞網(wǎng)為先鋒,以“兩微一端”為兩翼的平臺(tái)發(fā)展構(gòu)架,堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向,充分彰顯地市黨報(bào)的引導(dǎo)力、公信力、傳播力、影響力,為昭通經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好輿論環(huán)境。重點(diǎn)圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察云南的重要講話、脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)役、新冠疫情防控、市委四屆六次全會(huì)精神、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、掃黑除惡、兩會(huì)召開等重點(diǎn)工作,推出了一系列重大典型報(bào)道。繼續(xù)辦好“閱讀昭通”專版,精心打造“深度”“故事”“黨建”“法治”“紀(jì)檢監(jiān)察”“觀點(diǎn)”“群山”“少年”“視界”“文苑”等版面,做深做透新聞,講好昭通故事。繼續(xù)做好昭通新聞網(wǎng)、北緯29度APP、昭通日?qǐng)?bào)微信號(hào)、昭通日?qǐng)?bào)抖音等新媒體,強(qiáng)化民生新聞?shì)浾撘龑?dǎo),抓好“中央廚房”建設(shè),加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)融媒體中心建設(shè)方面的指導(dǎo),提高傳播力、影響力。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入昭通日?qǐng)?bào)社部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:昭通日?qǐng)?bào)社。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
昭通日?qǐng)?bào)社部門2019年末實(shí)有人員編制62人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制62人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員62人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員20人。
離退休人員8人。其中:離休0人,退休8人。
實(shí)有車輛編制6輛,在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
昭通日?qǐng)?bào)社部門2019年度收入合計(jì)1,647.38萬元。其中:財(cái)政撥款收入1,647.38萬元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對(duì)比下降了14.35%,主要原因是報(bào)社人員工資減少,發(fā)行收入減少,日常開支減少。
二、支出決算情況說明
昭通日?qǐng)?bào)社部門2019年度支出合計(jì)1,648.58萬元。其中:基本支出1,648.58萬元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0萬元,占總支出的0%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對(duì)比下降了13.87%,主要原因是報(bào)社人員工資減少,發(fā)行收入減少,日常開支減少。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障昭通日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,648.58萬元。與上年對(duì)比下降了10.96%,主要原因是報(bào)社人員工資減少,發(fā)行收入減少,日常開支減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的57.77%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的42.23%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障昭通日?qǐng)?bào)社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年一致,無相關(guān)項(xiàng)目支出,主要原因是部門在報(bào)告年度沒有項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
昭通日?qǐng)?bào)社部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,648.3萬元,占本年支出合計(jì)的99.98%。與上年對(duì)比下降了13.63%,主要原因是報(bào)社人員工資減少,發(fā)行收入減少,日常開支減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.文化旅游體育與傳媒(類)支出1,534.28萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.08%。主要用于部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、人員工資福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等;
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出111.32萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.75%。主要用于部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利費(fèi)支出及社保繳費(fèi)支出和退休人員工資支出;
3.住房保障(類)支出2.7萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于職工購房補(bǔ)貼發(fā)放;
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
昭通日?qǐng)?bào)社部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.5萬元,支出決算為10.38萬元,完成預(yù)算的46.13%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.74萬元,完成預(yù)算的41.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.63萬元,完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹中央“八項(xiàng)”規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加1.74萬元,增長20.17%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.71萬元,增長24.25%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.03萬元,增長2.18%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車車輛老化,維修費(fèi)用增加,公務(wù)接待批次增加,費(fèi)用增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.74萬元,占84.25%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.63萬元,占15.75%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.74萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.74萬元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.63萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出1.63萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次125人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待業(yè)務(wù)往來部門14批次125人發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昭通日?qǐng)?bào)社部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,昭通日?qǐng)?bào)社部門資產(chǎn)總額512.83萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)281.59萬元,固定資產(chǎn)231.24萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少473.85萬元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加39.46萬元,固定資產(chǎn)減少513.31萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬元,在建工程減少0萬元,無形資產(chǎn)減少0萬元,其他資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值22.44萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額31.62萬元,其中:政府采購貨物支出31.62萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況表詳見附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請(qǐng)說明不涉及專用名詞。
不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53060000635801111
附件表格